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Puerto del Rosario mejora la ejecución presupuestaria y consolida unas cuentas saneadas

19 Agosto 2026
in Puerto del Rosario
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Puerto del Rosario mejora la ejecución presupuestaria y consolida unas cuentas saneadas
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La ejecución del presupuesto de gastos alcanza el 74,86 % en 2025, mientras que la inversión real se sitúa en el 48,42 % y el Ayuntamiento mantiene un nivel de endeudamiento del 0 %.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario continúa reforzando su capacidad de gestión económica y presupuestaria, con una evolución positiva de los principales indicadores y una situación financiera que permite afrontar nuevas actuaciones municipales desde una posición de solvencia.

La ejecución del presupuesto de gastos ha pasado del 44,05% en 2021 al 74,86% en 2025, una mejora superior a los 30 puntos porcentuales. La evolución refleja un 52,86 % en 2022, un 65 % en 2023, un 62,04 % en 2024 y el citado 74,86 % en 2025.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, destaca que estos datos “reflejan un Ayuntamiento con una mayor capacidad para convertir los recursos públicos en gestión. Tener unas cuentas saneadas es importante, pero lo realmente relevante es que esa fortaleza económica nos permita responder mejor a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas”.

“Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Nuestro objetivo no es acumular recursos, sino conseguir que cada vez una mayor parte del presupuesto se transforme en servicios, obras, equipamientos y mejoras visibles en todo el municipio”, señala el alcalde.

Uno de los indicadores que presenta una evolución más significativa es el correspondiente a las inversiones reales, cuya ejecución se situaba en el 14,01 % en 2021, alcanzó el 25,88 % en 2024 y llegó al 48,42 % en 2025. De este modo, la ejecución de inversiones prácticamente se duplicó durante el último ejercicio analizado y se ha multiplicado por más de tres respecto a 2021.

Un Ayuntamiento sin deuda y con capacidad financiera

 La liquidación correspondiente a 2025 refleja además un nivel de endeudamiento del 0 %, lo que permite al Ayuntamiento mantener capacidad financiera sin trasladar deuda a ejercicios futuros.

A ello se suma un remanente de tesorería para gastos generales ajustado de 26,88 millones de euros y 25,29 millones de euros de fondos líquidos al cierre del ejercicio. El ahorro neto se sitúa, por su parte, en 4,06 millones de euros.

El concejal de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo, explica que “los datos muestran una administración solvente, sin deuda y con capacidad para financiar su funcionamiento ordinario con sus propios ingresos corrientes”.

“Esto nos da margen para seguir mejorando la ejecución presupuestaria y, especialmente, la de las inversiones. La responsabilidad económica no consiste únicamente en cuadrar las cuentas, sino en gestionar con rigor para que los recursos disponibles tengan una repercusión directa en el municipio”, añade Verdugo.

En este sentido, los ingresos corrientes alcanzaron en 2025 los 62 millones de euros, frente a unos gastos corrientes de 58,50 millones, generando una suficiencia de recursos corrientes de 3,50 millones de euros.

Asimismo, el resultado presupuestario ajustado de 2025 asciende a 17,46 millones de euros. El Ayuntamiento subraya que este indicador debe interpretarse dentro del conjunto de la liquidación, ya que incorpora, entre otros elementos, gastos financiados con remanente de tesorería, por lo que evidencia la capacidad financiera acumulada de la institución y no exclusivamente ahorro generado durante 2025.

David de Vera concluye que “las cuentas saneadas no son un fin en sí mismas. Son la herramienta que nos permite tener capacidad de respuesta, planificar con garantías y convertir los recursos públicos en resultados para Puerto del Rosario”.

El Ayuntamiento mantiene así como principal reto seguir aumentando la ejecución del presupuesto y de las inversiones, con el objetivo de que la fortaleza financiera municipal se traduzca progresivamente en más servicios, infraestructuras, equipamientos y actuaciones para la ciudadanía.

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